中山市三角镇2019年财政决算及2020年财政预算收支草案 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
科 目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 增长率 | 科 目 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 增长率 |
一、一般公共预算收入 | 32,668.35 | 26,980.54 | -17.41% | 一、一般公共预算支出 | 58,891.71 | 118,520.89 | 101.25% |
1、税收分成收入 | 21,873.12 | 19,234.00 | -12.07% | 一般公共服务支出 | 9,832.07 | 36,048.89 | 266.65% |
2、非税收入 | 10,795.23 | 7,746.54 | -28.24% | 公共安全支出 | 6,556.75 | 8,318.87 | 26.87% |
(1)专项收入 | 3,632.87 | 3,620.00 | -0.35% | 教育支出 | 12,313.14 | 23,048.44 | 87.19% |
其中:排污费收入 | 科学技术支出 | 690.81 | 757.01 | 9.58% | |||
教育费附加收入 | 2,180.06 | 2,200.00 | 0.91% | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,299.88 | 2,243.18 | 72.57% |
地方教育附加收入 | 709.04 | 720.00 | 1.55% | 社会保障和就业支出 | 7,727.72 | 13,479.73 | 74.43% |
残疾人就业保障金收入 | 743.77 | 700.00 | -5.88% | 卫生健康支出 | 3,373.40 | 5,937.12 | 76.00% |
(2)行政事业性收费收入 | 1,965.15 | 1,819.17 | -7.43% | 节能环保支出 | 2,704.98 | 7,117.10 | 163.11% |
(3)罚没收入分成 | 1,240.00 | 1,080.10 | -12.90% | 城乡社区支出 | 5,023.93 | 9,608.91 | 91.26% |
(4)国有资本经营收入 | .00 | 35.00 | 农林水支出 | 2,820.91 | 4,715.54 | 67.16% | |
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 2,192.44 | 1,172.27 | -46.53% | 交通运输支出 | 438.85 | 693.86 | 58.11% |
(6)捐赠收入 | 46.23 | 20.00 | 资源勘探信息等支出 | 54.05 | .00 | -100.00% | |
(7)其他收入 | 1,718.53 | .00 | -100.00% | 自然资源海洋气象等支出 | 195.79 | 212.00 | 8.28% |
二、上级补助收入(公共财政预算) | 31,761.90 | 27,140.50 | -14.55% | 住房保障支出 | 4,763.83 | 2,163.65 | -54.58% |
1、一般转移支付收入(临时救助) | 14,300.00 | 15,000.00 | 4.90% | 粮油物资储备支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00% |
2、政策性转移支付收入 | 10,399.56 | 9,647.90 | -7.23% | 灾害防治及应急管理支出 | 891.6 | 2,572.59 | |
3、定向财力转移支付收入 | 1,961.48 | 1,243.05 | -36.63% | 预备费 | 1,400.00 | ||
4、专项转移支付(补助)收入 | 5,100.86 | 1,249.55 | -75.50% | 二、一般债务付息支出 | 517.52 | 458.00 | -11.50% |
三、地方政府一般债务转贷收入 | 441.00 | 1,982.78 | 349.61% | 三、一般债务发行费用支出 | .49 | ||
四、上年结转资金 | 34,724.82 | 四、一般债务还本支出 | 441.00 | 1,983.00 | 349.66% | ||
五、预算稳定调节基金 | 13,507.18 | 五、上解支出 | 5,000.00 | 14,300.00 | 186.00% | ||
六、调入资金 | 3,060.00 | 31,000.00 | 913.07% | ||||
公共预算收入小计 | 67,931.25 | 135,335.82 | 99.22% | 公共预算支出小计 | 64,850.72 | 135,261.89 | 108.57% |
一、政府性基金预算收入 | 51,797.56 | 124,288.60 | 139.95% | 一、政府性基金预算支出 | 7,938.44 | 111,780.59 | 1308.09% |
1、国有土地使用权出让收入 | 49,609.68 | 122,638.60 | 147.21% | 1、城乡社区支出 | 7,637.33 | 111,390.90 | 1358.51% |
2、污水处理费收入 | 2,182.42 | 1,650.00 | -24.40% | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,299.22 | 109,615.71 | 1640.15% |
3、超容费收入 | 5.46 | .00 | -100.00% | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
4、其他基金收入 | 污水处理费安排的支出 | 1,338.11 | 1,775.19 | 32.66% | |||
二、上级补助收入 | 306.95 | 306.95 | 0.00% | ||||
1、农业土地开发资金收入 | 2、其他支出 | 301.11 | 389.69 | 29.42% | |||
2.彩票公益金收入 | 306.95 | 306.95 | 0.00% | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 301.11 | 389.69 | 29.42% |
其中:福利彩票公益金收入 | 293.17 | 293.17 | 0.00% | 其中: 用于社会福利的彩票公益金支出 | 208.99 | 90.89 | -56.51% |
体育彩票公益金收入 | 13.78 | 13.78 | 0.00% | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.83 | 21.73 | 121.06% |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 36.06 | 153.44 | 325.51% | ||||
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 46.23 | 123.63 | 167.42% | ||||
三、上年结余 | 18,972.11 | 二、债务付息支出 | 81.85 | 82.00 | 0.18% | ||
三、调出资金 | 3,060.00 | 31,000.00 | |||||
基金预算收入小计 | 52,104.51 | 143,567.66 | 175.54% | 基金预算支出小计 | 11,080.29 | 142,862.59 | 1189.34% |
教育收入 | .00 | #DIV/0! | 教育支出 | .00 | #DIV/0! | ||
医疗服务收入 | 9,883.50 | 10,574.04 | 6.99% | 医疗卫生支出 | 9,684.14 | 10,424.04 | 7.64% |
其他服务性收入 | 718.86 | -100.00% | 城乡社区支出 | 376.28 | -100.00% | ||
财政专户预算收入小计 | 10,602.36 | 10,574.04 | -0.27% | 财政专户预算支出小计 | 10,060.42 | 10,424.04 | 3.61% |
财政总收入合计 | 130,638.12 | 289,477.52 | 121.59% | 财政总支出合计 | 85,991.43 | 288,548.52 | 235.55% |
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