中山市三角镇2018年财政决算及2019年财政预算收支情况总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
报表ID | 收 入 | 支 出 | ||||||
科 目 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 增长率 | 科 目 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 增长率 | |
19925 | 一、一般公共预算收入 | 31,582.51 | 54,225.72 | 71.70% | 一、一般公共预算支出 | 51,062.50 | 110,204.37 | 115.82% |
19925 | 1、税收分成收入 | 24,576.66 | 26,254.32 | 6.83% | 一般公共服务支出 | 13,848.67 | 41,829.04 | 202.04% |
19925 | 2、非税收入 | 7,005.85 | 27,971.40 | 299.26% | 公共安全支出 | 5,771.21 | 7,440.80 | 28.93% |
19925 | (1)专项收入 | 3,535.38 | 3,600.00 | 1.83% | 教育支出 | 11,076.52 | 18,298.61 | 65.20% |
19925 | 其中:排污费收入 | 28.57 | .00 | -100.00% | 科学技术支出 | 421.76 | 746.76 | 77.06% |
19925 | 教育费附加收入 | 2,301.70 | 2,200.00 | -4.42% | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,453.73 | 1,594.84 | 9.71% |
19925 | 地方教育附加收入 | 781.77 | 800.00 | 2.33% | 社会保障和就业支出 | 5,850.47 | 9,983.98 | 70.65% |
19925 | 残疾人就业保障金收入 | 423.34 | 600.00 | 41.73% | 卫生健康支出 | 3,593.37 | 4,154.11 | 15.60% |
19925 | (2)行政事业性收费收入 | 405.52 | 723.00 | 78.29% | 节能环保支出 | 1,387.18 | 6,536.22 | 371.19% |
19925 | (3)罚没收入分成 | 768.86 | 650.50 | -15.39% | 城乡社区支出 | 3,868.20 | 6,898.22 | 78.33% |
19925 | (4)国有资本经营收入 | 1,434.14 | 6,000.00 | 318.37% | 农林水支出 | 2,876.85 | 4,762.15 | 65.53% |
19925 | (5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 690.60 | 16,824.40 | 2336.20% | 交通运输支出 | 445.63 | 524.55 | 17.71% |
19925 | (6)其他收入 | 171.35 | 173.50 | 1.25% | 资源勘探信息等支出 | 171.87 | 212.60 | 23.70% |
19925 | 二、上级补助收入(公共财政预算) | 50,265.92 | 18,550.63 | -63.10% | 自然资源海洋气象等支出 | 87.54 | 289.33 | 230.51% |
19925 | 1、一般转移支付收入 | 6,000.00 | 8,000.00 | 33.33% | 住房保障支出 | 5.50 | 3,706.16 | 67284.73% |
19925 | 2、政策性转移支付收入 | 4,243.33 | 5,901.57 | 39.08% | 粮油物资储备支出 | 204.00 | 207.00 | 1.47% |
19925 | 3、定向财力转移支付收入 | 1,962.15 | 1,962.15 | 0.00% | 灾害防治及应急管理支出 | 1,820.00 | ||
4、专项转移支付(补助)收入 | 38,060.44 | 2,686.91 | -92.94% | 预备费 | 1,200.00 | |||
19925 | 二、一般债务付息支出 | 857.45 | 516.00 | -39.82% | ||||
19925 | 三、地方政府一般债务转贷收入 | 三、一般债务发行费用支出 | ||||||
四、上年结转资金 | 11,388.32 | 44,109.97 | 287.33% | 四、一般债务还本支出 | 660.93 | 441.00 | -33.28% | |
五、预算稳定调节基金 | 五、上解支出 | 1,500.00 | 5,600.00 | 273.33% | ||||
六、调入资金 | ||||||||
19925 | 公共预算收入小计 | 93,236.75 | 116,886.32 | 25.37% | 公共预算支出小计 | 54,080.88 | 116,761.37 | 115.90% |
一、政府性基金预算收入 | 2,886.78 | 30,605.33 | 960.19% | 一、政府性基金预算支出 | 13,449.83 | 29,806.83 | 121.61% | |
1、国有土地使用权出让收入 | 1,290.01 | 26,288.53 | 1937.85% | 1、城乡社区支出 | 13,141.14 | 29,395.34 | 123.69% | |
2、污水处理费收入 | 1,579.38 | 1,650.00 | 4.47% | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 12,197.43 | 27,925.09 | 128.94% | |
3、超容费收入 | .30 | 2,666.80 | 888833.33% | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||
4、其他基金收入 | 17.09 | -100.00% | 污水处理费安排的支出 | 943.71 | 1,470.25 | 55.79% | ||
二、上级补助收入 | 306.95 | 306.95 | 0.00% | |||||
1、农业土地开发资金收入 | 2、其他支出 | 308.69 | 411.49 | 33.30% | ||||
2.彩票公益金收入 | 306.95 | 306.95 | 0.00% | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 308.69 | 411.49 | 33.30% | |
其中:福利彩票公益金收入 | 293.17 | 293.17 | 0.00% | 其中: 用于社会福利的彩票公益金支出 | 75.30 | 208.99 | 177.54% | |
体育彩票公益金收入 | 13.78 | 13.78 | 0.00% | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 9.78 | 17.78 | 81.80% | |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 159.16 | 39.85 | -74.96% | |||||
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 64.45 | 144.87 | 124.78% | |||||
三、上年结余 | 11,717.24 | 104.54 | 二、债务付息支出 | 81.85 | 82.00 | 0.18% | ||
三、调出资金 | ||||||||
基金预算收入小计 | 14,910.97 | 31,016.82 | 108.01% | 基金预算支出小计 | 13,531.68 | 29,888.83 | 120.88% | |
教育收入 | 426.13 | -100.00% | 教育支出 | 400.77 | -100.00% | |||
医疗服务收入 | 9,476.87 | 10,723.73 | 13.16% | 医疗卫生支出 | 8,578.84 | 10,723.06 | 24.99% | |
其他服务性收入 | 497.81 | 500.00 | 0.44% | 城乡社区支出 | 414.41 | 499.02 | 20.42% | |
财政专户预算收入小计 | 10,400.81 | 11,223.73 | 7.91% | 财政专户预算支出小计 | 9,394.02 | 11,222.08 | 19.46% | |
财政总收入合计 | 118,548.53 | 159,126.87 | 34.23% | 财政总支出合计 | 77,006.58 | 157,872.28 | 105.01% |
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