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中山市三角镇2018年财政决算及2019年财政预算收支情况总表

信息来源:本网 发布日期:2019-03-08 分享:

中山市三角镇2018年财政决算及2019年财政预算收支情况总表
单位:万元
报表ID收  入支  出
科  目2018年决算数2019年预算数增长率科  目2018年决算数2019年预算数增长率
19925一、一般公共预算收入31,582.5154,225.7271.70%一、一般公共预算支出51,062.50110,204.37115.82%
199251、税收分成收入24,576.6626,254.326.83%  一般公共服务支出13,848.6741,829.04202.04%
199252、非税收入7,005.8527,971.40299.26%  公共安全支出5,771.217,440.8028.93%
19925(1)专项收入3,535.383,600.001.83%  教育支出11,076.5218,298.6165.20%
19925   其中:排污费收入28.57.00-100.00%  科学技术支出421.76746.7677.06%
19925         教育费附加收入2,301.702,200.00-4.42%  文化旅游体育与传媒支出1,453.731,594.849.71%
19925         地方教育附加收入781.77800.002.33%  社会保障和就业支出5,850.479,983.9870.65%
19925         残疾人就业保障金收入423.34600.0041.73%  卫生健康支出3,593.374,154.1115.60%
19925(2)行政事业性收费收入405.52723.0078.29%  节能环保支出1,387.186,536.22371.19%
19925(3)罚没收入分成768.86650.50-15.39%  城乡社区支出3,868.206,898.2278.33%
19925(4)国有资本经营收入1,434.146,000.00318.37%  农林水支出2,876.854,762.1565.53%
19925(5)国有资源(资产)有偿使用收入690.6016,824.402336.20%  交通运输支出445.63524.5517.71%
19925(6)其他收入171.35173.501.25%  资源勘探信息等支出171.87212.6023.70%
19925二、上级补助收入(公共财政预算)50,265.9218,550.63-63.10%  自然资源海洋气象等支出87.54289.33230.51%
199251、一般转移支付收入 6,000.00  8,000.00 33.33%  住房保障支出5.503,706.1667284.73%
199252、政策性转移支付收入4,243.335,901.5739.08%  粮油物资储备支出204.00207.001.47%
199253、定向财力转移支付收入1,962.151,962.150.00%  灾害防治及应急管理支出 1,820.00 
4、专项转移支付(补助)收入38,060.442,686.91-92.94%  预备费 1,200.00 
19925二、一般债务付息支出857.45516.00-39.82%
19925三、地方政府一般债务转贷收入三、一般债务发行费用支出
四、上年结转资金11,388.3244,109.97287.33%四、一般债务还本支出660.93441.00-33.28%
五、预算稳定调节基金五、上解支出1,500.005,600.00273.33%
六、调入资金
19925公共预算收入小计93,236.75116,886.3225.37%公共预算支出小计54,080.88116,761.37115.90%
一、政府性基金预算收入2,886.7830,605.33960.19%一、政府性基金预算支出13,449.8329,806.83121.61%
1、国有土地使用权出让收入1,290.0126,288.531937.85%1、城乡社区支出13,141.1429,395.34123.69%
2、污水处理费收入1,579.381,650.004.47%   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出12,197.4327,925.09128.94%
3、超容费收入.302,666.80888833.33%   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出
4、其他基金收入17.09-100.00%   污水处理费安排的支出943.711,470.2555.79%
二、上级补助收入306.95306.950.00%
1、农业土地开发资金收入2、其他支出308.69411.4933.30%
2.彩票公益金收入306.95306.950.00%   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出308.69411.4933.30%
   其中:福利彩票公益金收入293.17293.170.00%   其中: 用于社会福利的彩票公益金支出75.30208.99177.54%
         体育彩票公益金收入13.7813.780.00%          用于体育事业的彩票公益金支出9.7817.7881.80%
          用于残疾人事业的彩票公益金支出159.1639.85-74.96%
          用于城乡医疗救助的彩票公益金支出64.45144.87124.78%
三、上年结余11,717.24104.54二、债务付息支出81.8582.000.18%
三、调出资金
基金预算收入小计14,910.9731,016.82108.01%基金预算支出小计13,531.6829,888.83120.88%
教育收入426.13-100.00%教育支出400.77-100.00%
医疗服务收入9,476.8710,723.7313.16%医疗卫生支出8,578.8410,723.0624.99%
其他服务性收入497.81500.000.44%城乡社区支出414.41499.0220.42%
财政专户预算收入小计10,400.8111,223.737.91%财政专户预算支出小计9,394.0211,222.0819.46%
财政总收入合计118,548.53159,126.8734.23%财政总支出合计77,006.58157,872.28105.01%