为进一步加强对内部审计工作的指导和监督,提升市国资系统内部审计工作质量和水平,6月9日,市审计局副局长陈子宏带队到市国资委开展调研座谈,市国资委总会计师冼政文及相关部门负责人参加会议。
会上,市国资委详细介绍了内部审计制度建设、机构设置、工作情况以及存在的困难问题等,市审计局重点介绍了内部审计的最新政策文件要求,工作职责、审计重点内容、审计成果运用等方面内容,并就如何做好内部审计工作深入交流。双方重点围绕突出审计重点、提高审计质量、强化审计整改等方面进行深入讨论交流,共同研究思路措施,提出意见建议。一是进一步加强市属国有企业内部审计监督。聚焦国资国企高质量发展,密切关注企业财务收支真实性、重大投资决策合规性以及风险防控、国有资产保值增值和企业领导人履职尽职监督等展开讨论,积极探索促进提升审计工作监督实效,更好发挥内部审计在企业内部控制、防范经营风险、提高经营管理水平等方面作用的新路径新办法。二是进一步深化内部审计成果运用。建立健全审计查出问题整改长效机制,加强对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题的分析研究,做到举一反三,确保内部审计成果用起来、用到位,切实增强内部审计监督权威性、震慑力、执行力。三是进一步提升内部审计队伍能力。深入组织开展内部审计专题实务研讨培训,加强业务指导,拓宽工作思路,着力提升内部审计人员理论水平和业务能力。
会上还派发了新修订的《中华人民共和国审计法》《广东省内部审计工作规定》等学习资料,进一步加强审计宣传引导,搭建沟通交流平台,共同推动提升我市国资系统内部审计工作规范化、专业化水平。